当前位置: 首页> 废弃栏目> 通知公告
连云港市政协办公室2019年部门预算公开
信息来源:连云港市政协 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议,是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。政协连云港市委员会作为中国人民政治协商会议的地方组织,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题,各党派参加政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议以市政协名义召开的专题协商会、秘书长会议、各专门委员会会议,以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。

民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意、对指定部门开展民主评议或以其他形式提出批评和建议,参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动,政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党委、政府提出意见和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、研究室和专门委员会(共8个:提案委、学习文史委、经科委、教文医卫体委、社法民宗委、港澳台侨外事委、人资环委、联络委),下设处室12个。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市政协办公室(即市政协机关)本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,把握精髓要义,提高政治站位,确保政协事业沿着正确方向前进。

继续巩固完善以市政协党组中心组理论学习会为引领,主席会议集体学习、常委会议专题学习、委员培训学习、报告会辅导学习相结合的学习制度。市政协主席会议成员、专委会主任要深入各县区政协、各界别组参加学习座谈讨论。市政协每半年举行一次理论学习交流座谈会,各专委会每季度举行一次学习活动,深刻理解习近平总书记关于人民政协工作一系列重要讲话的深远政治意义、深邃理论意义和深刻实践意义,不断增强做好政协工作的荣誉感、使命感、责任感。要以理论学习研讨为契机,进一步查找政协工作的薄弱环节和不足之处,破除僵化落后的思维方式和理念,在改进作风上下功夫、履职质量上求实效、履职能力上求提升、常规工作上求规范、特色工作上求创新。要进一步完善建言资政和凝聚共识“双向发力”制度、程序和机制,把思想引领落实到履职工作全过程。

(二)全面贯彻新时代党建工作新要求,健全组织体系,严明纪律规矩,切实加强党对党员委员的全面领导,为政协履职提供坚强保障。

积极探索党建组织设置新形式,实现政协系统党的组织全覆盖。突破界别设置,将市政协委员按其工作性质、业务特长, “全员制”编入各专委会。建立专委会党组织机构,在专委会成立分党组。每年市政协全会期间,把专委会活动纳入会议日程,充分发挥专委会基础作用,实现党组织对所有党员委员领导的全覆盖,按照组织关系一方隶属、参加双重组织生活的要求,党员组织关系在原单位保持不变,接受原单位党组织和专委会分党组双重管理,党员委员参加政协各类会议、学习培训、调研考察等活动时,接受政协党组织的管理与考核,由专委会分党组每年向委员所在单位党组织反馈。通过“市政协党组+专委会分党组”的组织形式,做到哪里有党员哪里就有党的组织、哪里有党的组织哪里就有健全的组织生活和党的监督。全市政协系统各级党组织要切实担负起全面从严治党主体责任,履行“一岗双责”,自觉做守纪律、讲规矩的模范,绝不允许任何违背政治原则的言行,绝不允许以政协委员身份和政协组织名义谋私利。

(三)牢牢把握团结民主两大主题,坚持平等协商、互相尊重、求同存异、体谅包容,广泛凝聚新时代同心筑梦的磅礴力量。

全市政协系统要充分发挥凝聚共识、汇聚力量的作用,动员社会各界积极参与到贯彻落实“以港兴市、产业强市、创新驱动、绿色发展、协调共进”五大战略行动中。政协各参加单位和全体委员要广交朋友,以大团结大联合画出最大同心圆,努力把不同党派、不同民族、不同阶层、不同信仰的各届人士凝聚到协商民主大平台上来,形成强大的合力,共同为建设“强富美高”新港城献计出力。要继承发扬“团结—批评—团结”的优良传统,把统一战线的一致性和多样性结合起来,做到增进一致而不强求一律,包容多样而不丧失主导,进一步认清人民政协的政治优势和政治责任,多做协调关系、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作,在包容中不断消弭差异。要把握尊重包容和坚守政治底线的关系,对背离共同思想政治基础的“异”,要旗帜鲜明、毫不含糊的反对和纠正,全力以赴维护全市良好的政治生态环境。

(四)聚焦党政中心任务,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,推动政协建言资政与党委政府工作同频共振、同向共进。

围绕中心、服务大局,紧扣“高质发展、后发先至”、“一带一路”战略支点建设、产业经济、民营企业做强做优等重要事项和重要工作,选定25个议题,作为今年政治协商、民主监督、参政议政的主要内容。全年将举办4次主席协商会议,3次常委协商会议,4次界别协商会议,3次对口协商会议,11次调研视察活动,实施方案由市委办、政府办、政协办联合发文,有序推进落实。开展网上远程协商,集协商、监督、参与、合作于一体,充分体现政协委员在全市重大事项及民生实事推进过程中的知情权、参与权、表达权、监督权,推动协商形式向基层延伸、向群众延伸、向网络延伸。通过12345政府公共服务平台、行风政风热线和市政协微信公众号、APP客户端发布信息,广泛征集协商议题、社情民意,通报协商成果。改进政协门户网站,深化电子政务应用,把微博、微信互动纳入政协议政平台,以立体化办公及信息共享系统,打造委员全天候互动载体,使协商更加广泛多层地展开、更为灵活经常地进行。

(五)自觉践行以人民为中心的发展思想,不忘初心,牢记使命,始终保持为民情怀,让人民群众感到政协离自己很近、委员就在身边

把保障民生、改善民生作为今年政协委员调研视察和民主监督的重点,对群众关心关注的全国文明城市创建、精准扶贫、医疗卫生、教育、旧城改造、历史文化传承、民俗建筑保护修缮、老龄产业发展等问题,认真听取各方利益诉求,当好群众代言人,把群众所盼所求通过大会发言、提案、社情民意、民主监督等形式,在协商平台上表达出来,助推与群众生产生活息息相关的热点问题妥善解决。完善主席会议成员联系界别、委员联系群众制度,有条件的界别设立委员工作室、群众联络处。深入界别和社区、工矿企业,察民情、知民意、暖民心、解民忧,多做雪中送炭、扶贫济困、春风化雨、解疑释惑工作,自觉做党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者,努力以实际行动使履职为民的理念落地生根、开花结果。

(六)切实加强自身建设,坚持打基础、强根本、促规范,以改革思维、创新理念、务实举措,不断提高履职能力和水平。

加大委员培训力度,继续选送委员参加全国、省、市政协培训班,系统学习习近平总书记关于人民政协工作的新理论,提高委员理论水平和业务能力。组织委员到红色教育基地接受理想信念教育,邀请专家学者来市政协讲堂讲党史、国史、政协史、连云港发展史。切实提高政协工作质量,将履职活动由片面追求数量、形式向注重履职实际效果转变。市政协理论研究会要把提升委员履职能力作为研究重点,适时举办委员履职经验交流研讨会。要健全考核激励机制,建立委员履职实效档案。继续开展优秀政协委员、优秀界别召集人、优秀提案、优秀社情民意评选活动。进一步完善述职评议制度,政协委员每年要向界别提交履职报告,政协常务委员要向主席会议提交履职报告,专委会主任要向政协常务委员会述职并接受评议。继续加强市政协机关党的建设、作风建设和效能建设,强化服务意识,提升服务水平。要加强与县区政协的沟通、互动与协调联动,形成市县区政协工作一盘棋大格局,齐心协力推进全市政协工作迈上新台阶。

第二部分  2019年度部门预算表

公开01表






收支预算总表

部门名称:市政协办公室




单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

2243.41

一、一般公共服务支出

1974.36

一、基本支出

1781.41

      1. 一般公共预算

2243.41

二、外交支出


二、项目支出

462.00

      2. 政府性基金预算


三、国防支出


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支出






十八、住房保障支出






十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出






二十一、其他支出




当年收入小计

2243.41

当年支出小计

2243.41

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

2243.41

支出合计

2243.41


公开02表



收入预算总表

部门名称:市政协办公室


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

2243.41

一般公共预算资金

小计

2243.41

公共财政拨款(补助)资金

2243.41

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小计


事业收入


经营收入


其他收入


债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金



公开03表





支出预算总表

部门名称:市政协办公室




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

2243.41

1781.41

462.00

0.00

0.00


公开04表




财政拨款收支预算总表

部门名称:市政协办公室



单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2243.41

一、基本支出

1781.41

二、政府性基金预算


二、项目支出

462.00



三、单位预留机动经费

0.00

收入合计

2243.41

支出合计

2243.41


公开05表



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:市政协办公室


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

2243.41

201

一般公共服务支出

1974.36

20102

政协事务

1974.36

2010201

  行政运行(政协事务)

1512.36

2010203

  机关服务(政协事务)

9.00

2010204

  政协会议

180.00

2010205

  委员视察

121.00

2010206

  参政议政(政协事务)

152.00

221

住房保障支出

269.05

22102

  住房改革支出

269.05

2210201

    住房公积金

106.53

2210202

提租补贴

162.52

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开06表



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市政协办公室


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1781.41

301

工资福利支出

1333.63

30101

  基本工资

312.51

30102

  津贴补贴

597.18

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

135.20

30109

  职业年金缴费

53.68

30110

  职工基本医疗保险缴费

114.40

30112

  其他社会保证缴费

9.07

30113

  住房公积金

106.53

30199

  其他工资福利支出

5.06

302

商品和服务支出

165.62

30201

  办公费

10.65

30202

  印刷费

2.62

30207

  邮电费

6.00

30211

  差旅费

26.60

30212

  因公出国(境)费用

30.00

30215

  会议费

3.80

30216

  培训费

5.50

30217

  公务接待费

2.16

30228

  工会经费

13.42

30229

  福利费

6.75

30231

  公务用车运行维护费

44.00

30299

  其他商品和服务支出

14.12

303

对个人和家庭的补助

282.16

30301

  离休费

150.33

30302

  退休费

131.83

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开07表



一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:市政协办公室


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

2243.41

201

一般公共服务支出

1974.36

20102

政协事务

1974.36

2010201

  行政运行(政协事务)

1512.36

2010203

  机关服务(政协事务)

9.00

2010204

政协会议

180.00

2010205

委员视察

121.00

2010206

  参政议政(政协事务)

152.00

221

住房保障支出

269.05

22102

  住房改革支出

269.05

2210201

    住房公积金

106.53

2210202

    提租补贴

162.52

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开08表



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市政协办公室


单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

1781.41

301

工资福利支出

1333.63

30101

  基本工资

312.51

30102

  津贴补贴

597.18

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

135.20

30109

  职业年金缴费

53.68

30110

  职工基本医疗保险缴费

114.40

30112

  其他社会保证缴费

9.07

30113

  住房公积金

106.53

30199

  其他工资福利支出

5.06

302

商品和服务支出

165.62

30201

  办公费

10.65

30202

  印刷费

2.62

30207

  邮电费

6.00

30211

  差旅费

26.60

30212

  因公出国(境)费用

30.00

30215

  会议费

3.80

30216

  培训费

5.50

30217

  公务接待费

2.16

30228

  工会经费

13.42

30229

  福利费

6.75

30231

  公务用车运行维护费

44.00

30299

  其他商品和服务支出

14.12

303

对个人和家庭的补助

282.16

30301

  离休费

150.33

30302

  退休费

131.83

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开09表








“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:市政协办公室






单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

319.46

30.00

30.00

44.00

0.00

44.00

11.16

163.80

70.50


公开10表



政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:市政协办公室


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

0.00

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项



公开11表



一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:市政协办公室


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

165.62

302

商品和服务支出

165.62

30201

办公费

10.65

30202

印刷费

2.62

30207

邮电费

6.00

30211

差旅费

26.60

30212

因公出国(境)费用

30.00

30215

会议费

3.80

30216

培训费

5.50

30217

公务接待费

2.16

30228

工会经费

13.42

30229

福利费

6.75

30231

公务用车运行费

44.00

30299

其他商品和服务支出

14.12

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。


公开12表






政府采购支出预算表

部门名称:市政协办公室




单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计


合计





3

一、货物A

办公设备

其他资本性支出

电脑、打印机

分散采购

3

二、工程B






三、服务C






注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市政协办公室2019年度收入、支出预算总计2243.41万元,与上年相比收、支预算总计各增加100.04万元,增长4.67%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。其中:

(一)收入预算总计2243.41万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2243.41万元。

(1)一般公共预算收入预算2243.41万元,与上年相比增加100.04万元,增长4.67%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等.

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。

(二)支出预算总计2243.41万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1974.36万元,主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、政协会议和委员视察等而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加43.16万元,增长2.23%。主要原因是政策性增资在职人员支出增加等。

2.住房保障支出269.05万元,主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加56.88万元,增长26.8%,主要原因是住房公积金和提租补贴基数比例调整支出增加等。

此外,基本支出预算数为 1781.41万元。与上年相比增加100.04万元,增长5.95%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

项目支出预算数为462万元。与上年相比持平。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

市政协办公室本年收入预算合计2243.41万元,其中:

一般公共预算收入2243.41万元,占100%;

三、支出预算情况说明

市政协办公室本年支出预算合计2243.41万元,其中:

基本支出1781.41万元,占79.41%;项目支出462万元,占20.59 %.

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市政协办公室2019年度财政拨款收、支总预算2243.41万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加100.04万元,增长4.67%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

五、财政拨款支出预算情况说明

市政协办公室2019年财政拨款预算支出2243.41万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加100.04万元,增长4.67%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政协事务(款)行政运行(项)支出1974.36万元,与上年相比增加43.16万元,增长2.23%。主要原因是政策性增资等。

2、政协事务(款)机关服务(项)支出9万元,与上年相比增长6万元,增长200 %。主要原因是政府采购预算增加。

3、政协事务(款)政协会议(项)支出180万元,与上年相比增长25万元,增加16.13%。主要原因是政协成立70周年及协商议政活动增加。

4、政协事务(款)委员视察(项)支出121万元,与上年相比增加3万元,增长2.54%。主要原因是为做好年度重点工作而开展的调研活动增加等。

5、政协事务(款)参政议政(项)支出152万元,与上年相比减少34万元,减少18.28%。主要原因是外宣费用减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市政协办公室2019年度财政拨款基本支出预算1781.41万元,其中:

(一)人员经费1615.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费165.62万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市政协办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算2243.41万元,与上年相比增加100.04万元,增长4.67%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1781.41万元,其中:

(一)人员经费1615.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费165.62万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市政协办公室2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出30万元,占“三公”经费的 35.23 %;公务用车购置及运行费支出44万元,占“三公”经费的51.67%;公务接待费支出11.16万元,占“三公”经费的13.1 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出30万元,比上年预算持平。 2.公务用车购置及运行费预算支出44万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0万元,与上年预算持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出44万元,与上年预算持平。

3.公务接待费预算支出11.16万元,比上年预算减少0.69万元,主要原因落实中央八项规定精神,严控接待费。

市政协办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出163.80万元,比上年预算增长3.90万元,主要原因政协成立70周年及协商议政增加。

市政协办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出70.50万元,比上年预算增加3.15万元,主要原因委员履职培训力度加大。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市政协办公室2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2243.41万元,与上年相比增加100.04万元,增长4.67 %。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额9万元,其中:拟采购货物支出9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计301万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2019年本部门国有资本经营预算收入为0万元


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


政协连云港市委员会CopyRight 版权所有  网站地图
苏ICP备05002003号 苏公网安备 32070502010640号